|
|
Faktúra |
2025000270
|
tlaciaren EPSO WF-C869RDTWFC
|
1,23 |
s DPH |
1202513781
|
|
10.12.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000281
|
Stud.casopis bez namahy 0525-0526
|
48,00 |
s DPH |
0202500243
|
|
10.12.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000280
|
servis traktora
|
502,11 |
s DPH |
0000251445
|
|
10.12.2025 |
AGROSAM |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000268
|
tonery
|
680,26 |
s DPH |
1202513782
|
|
10.12.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000273
|
obcerstvenie
|
216,45 |
s DPH |
0000059709
|
|
10.12.2025 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000282
|
stolicky a lavice zlte 26ks
|
4 368,00 |
s DPH |
0251200257
|
|
09.12.2025 |
DAFFER |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000279
|
knihy
|
61,70 |
s DPH |
1202505474
|
|
04.12.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000275
|
knihy
|
140,40 |
s DPH |
2025000414
|
|
04.12.2025 |
Mapy, s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000274
|
knihy
|
408,00 |
s DPH |
0002526843
|
|
03.12.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000272
|
spracovaie registratury
|
2 624,00 |
s DPH |
0000025007
|
|
03.12.2025 |
Andrea Benková |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000269
|
mzdovy softver
|
86,10 |
s DPH |
0002512125
|
|
02.12.2025 |
TRIMEL s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000277
|
LED panel interaktivna tabula 2ks
|
3 380,00 |
s DPH |
0025120311
|
|
02.12.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000278
|
archivne krabice
|
325,48 |
s DPH |
0000025809
|
|
02.12.2025 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000276
|
zdvih na interaktivnu tabulu 2ks
|
3 400,00 |
s DPH |
0025120312
|
|
02.12.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000271
|
baterky,filrte
|
117,70 |
s DPH |
5415950278
|
|
01.12.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000264
|
uctovne a mzdove sluzby
|
2 400,00 |
s DPH |
0002025077
|
|
30.11.2025 |
BRATON, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000263
|
elektrina
|
1 740,42 |
s DPH |
7142039916
|
|
30.11.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000261
|
prenajom tlaciarni
|
405,49 |
s DPH |
1202513404
|
|
30.11.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000267
|
preajom rohozi
|
81,70 |
s DPH |
1910061993
|
|
30.11.2025 |
SALESIANER MIETTEX s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000260
|
hygienicke a kancel.potreby
|
609,02 |
s DPH |
0020250424
|
|
28.11.2025 |
Vitek s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |