|
Faktúra |
2025000057
|
hosting zsndednika_1
|
1,82 |
s DPH |
0125082428
|
|
17.03.2025 |
WebSupport |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000059
|
servis vytahu
|
293,36 |
s DPH |
0385168012
|
|
15.03.2025 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000058
|
sluzby mobily
|
145,51 |
s DPH |
8366001591
|
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000063
|
naradie
|
154,21 |
s DPH |
0250428809
|
|
13.03.2025 |
Kamody s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000053
|
stolicky
|
11 103,21 |
s DPH |
0002500031
|
|
13.03.2025 |
Marián Hucík - Kika Wood |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Zmluva |
20250224
|
kartónové odpadové nádoby na recykláciu
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
DS Smith Turpack Obaly, a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000056
|
darcekove poukazky
|
1 182,00 |
s DPH |
3258800011
|
|
13.03.2025 |
BILLA s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000055
|
vodne
|
69,67 |
s DPH |
4251193052
|
|
12.03.2025 |
Brat.vodárenska spol.a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000054
|
kancelarske potreby
|
98,40 |
s DPH |
2500102473
|
|
12.03.2025 |
Xepap, spol. s .r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000049
|
ucebnice
|
34,90 |
s DPH |
0252016780
|
|
06.03.2025 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000052
|
stuhy
|
176,00 |
s DPH |
2202500373
|
|
05.03.2025 |
VFstyle s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Zmluva |
012025
|
účtovné a mzdové služby
|
1200/mes. |
bez DPH |
|
|
01.03.2025 |
BRATON, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000050
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
7762151734
|
|
01.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000051
|
plyn
|
5 000,00 |
s DPH |
7762151733
|
|
01.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000048
|
elektrina
|
1 283,00 |
s DPH |
7211203173
|
|
28.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000046
|
sprava siete
|
196,80 |
s DPH |
0020250020
|
|
28.02.2025 |
Softnet Plus s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000047
|
prenajom tlaciarni
|
328,99 |
s DPH |
1202501619
|
|
28.02.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000045
|
hygienicke potreby
|
223,43 |
s DPH |
1910054044
|
|
23.02.2025 |
SALESIANER MIETTEX s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000044
|
lyziarsky vycvik
|
4 950,00 |
s DPH |
0020250106
|
|
21.02.2025 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000043
|
oprava a udrzba ihriska
|
1 476,00 |
s DPH |
0002025007
|
|
21.02.2025 |
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |