|
Zmluva |
012026
|
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Základnou organizáciou OZPŠ a V pri Základnej škole |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000057
|
Websupport
|
73,65 |
s DPH |
0126099712
|
|
31.03.2026 |
WebSupport |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000073
|
elektrina
|
1 085,66 |
s DPH |
7211309484
|
|
31.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000072
|
najom tlac
|
349,99 |
s DPH |
1202603863
|
|
31.03.2026 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000071
|
kamer.syst
|
4 921,02 |
s DPH |
0000260135
|
|
31.03.2026 |
mcpower.sk, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000070
|
vyv.zumpy
|
575,00 |
s DPH |
0040260795
|
|
31.03.2026 |
FEKIS s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000068
|
rohozky
|
122,53 |
s DPH |
1910065086
|
|
31.03.2026 |
SALESIANER MIETTEX s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000067
|
IT sluzby
|
196,80 |
s DPH |
0000260029
|
|
31.03.2026 |
Softnet Plus s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000069
|
KEO
|
49,00 |
s DPH |
0020260452
|
|
30.03.2026 |
KEO s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000060
|
skolenie
|
510,00 |
s DPH |
0260100170
|
|
29.03.2026 |
SKILLFILL s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000061
|
udrzba
|
150,00 |
s DPH |
0000004326
|
|
29.03.2026 |
ZVRBY s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000064
|
dokumnetac
|
270,60 |
s DPH |
0000152026
|
|
27.03.2026 |
General Affairs, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000065
|
hyg.potreb
|
621,69 |
s DPH |
0260030988
|
|
26.03.2026 |
DAMITO s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000062
|
material
|
399,86 |
s DPH |
0026030023
|
|
25.03.2026 |
Katarína Pischel - REPROMA |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000066
|
lavicky
|
600,00 |
s DPH |
0044260001
|
|
25.03.2026 |
Štefan Vincze |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000059
|
servis kli
|
3 487,05 |
s DPH |
0142610540
|
|
25.03.2026 |
KLMAK SERVICE, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000063
|
tabule
|
860,00 |
s DPH |
0010260003
|
|
25.03.2026 |
Tabule s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000074
|
lekarnicka
|
139,42 |
s DPH |
5419240127
|
|
23.03.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000055
|
nabytok
|
21 596,34 |
s DPH |
0262000182
|
|
23.03.2026 |
M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000056
|
hyg.potreb
|
451,18 |
s DPH |
0020260170
|
|
19.03.2026 |
Vitek s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |