|
|
Faktúra |
2026000058
|
Websupport
|
20,79 |
s DPH |
0126086673
|
|
18.03.2026 |
WebSupport |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000050
|
spol.hry
|
232,00 |
s DPH |
0020269031
|
|
16.03.2026 |
STOA-Zahraní minigolf s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000052
|
vytah serv
|
312,72 |
s DPH |
0385185256
|
|
15.03.2026 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000051
|
mobily
|
139,49 |
s DPH |
8385021608
|
|
14.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000054
|
lavicky
|
1 295,19 |
s DPH |
0026409982
|
|
13.03.2026 |
B2B Patner s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000053
|
vodne
|
90,33 |
s DPH |
4261065047
|
|
12.03.2026 |
Brat.vodárenska spol.a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000075
|
skolenie
|
120,00 |
s DPH |
0731208108
|
|
11.03.2026 |
Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000049
|
oblecenie
|
1 348,33 |
s DPH |
0020260009
|
|
09.03.2026 |
Lugas, spol. s r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000047
|
filamenty
|
202,00 |
s DPH |
0026119523
|
|
06.03.2026 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000048
|
plot
|
16 293,40 |
s DPH |
0002026002
|
|
05.03.2026 |
FerTak s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000046
|
elektrina
|
1 675,22 |
s DPH |
7221224203
|
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000045
|
plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
7752600578
|
|
01.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000044
|
plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
7752600577
|
|
01.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000036
|
najom tlac
|
283,29 |
s DPH |
1202602048
|
|
28.02.2026 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000039
|
rohozky
|
81,70 |
s DPH |
1910064321
|
|
28.02.2026 |
SALESIANER MIETTEX s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000041
|
mzdy+ucto
|
1 200,00 |
s DPH |
0002026002
|
|
28.02.2026 |
BRATON consulting s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000042
|
IT sluzby
|
196,80 |
s DPH |
0000260015
|
|
28.02.2026 |
Softnet Plus s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000038
|
progr.HSP
|
497,06 |
s DPH |
0020260186
|
|
27.02.2026 |
3MON, s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000037
|
vyv.zumpy
|
575,00 |
s DPH |
0040260486
|
|
26.02.2026 |
FEKIS s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000032
|
darc.karty
|
1 220,00 |
s DPH |
0020261004
|
|
25.02.2026 |
TVG SK s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |