|
Zmluva |
06/2018
|
združená dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Mariana Nagyová |
riaditeľka školy |
14.01.2008 |
|
|
Faktúra |
2025000302
|
predpaltne Direktor PROFI 2026
|
269,37 |
s DPH |
1004604915
|
|
31.12.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000248
|
plyn
|
5 000,00 |
s DPH |
7524994520
|
|
01.11.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000240
|
prenajom tlaciarni
|
314,47 |
s DPH |
1202512323
|
|
31.10.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000241
|
knihy-naucne tlaciva
|
406,00 |
s DPH |
0020252320
|
|
31.10.2025 |
SmartForKids s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000243
|
maliarske stojany
|
60,71 |
s DPH |
0000011313
|
|
29.10.2025 |
Euroelecronics.eu Sp. z.o.o. Sp. K. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000244
|
uctovne a mzdove sluzby
|
1 200,00 |
s DPH |
0002025071
|
|
31.10.2025 |
BRATON, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000245
|
stolny futbal
|
106,82 |
s DPH |
0025009652
|
|
05.11.2025 |
Kokiska s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000246
|
prenajom rohozi
|
99,85 |
s DPH |
1910061203
|
|
02.11.2025 |
SALESIANER MIETTEX s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000247
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
7524994521
|
|
01.11.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000250
|
megafon
|
89,49 |
s DPH |
5415678477
|
|
24.11.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000249
|
hygienicke potreby
|
262,43 |
s DPH |
0250111048
|
|
26.11.2025 |
DAMITO s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000238
|
tlaciva
|
32,19 |
s DPH |
2252207783
|
|
24.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000251
|
maliarske stojany
|
25,39 |
s DPH |
0000011457
|
|
04.11.2025 |
Euroelecronics.eu Sp. z.o.o. Sp. K. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000252
|
servis vzduchotechniky
|
107,01 |
s DPH |
0142513411
|
|
04.11.2025 |
KLMAK SERVICE, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000253
|
vodne
|
97,10 |
s DPH |
4251400427
|
|
12.11.2025 |
Brat.vodárenska spol.a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000254
|
sluzby mobily
|
139,49 |
s DPH |
8378731082
|
|
14.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000255
|
poistenie 061225-051226
|
155,87 |
s DPH |
6830026282
|
|
03.11.2025 |
Komunalna Poistovna |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000256
|
hygienicke a kancel.potreby
|
156,75 |
s DPH |
0020250382
|
|
07.11.2025 |
Vitek s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000257
|
tonery
|
517,57 |
s DPH |
1202500327
|
|
19.11.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |