|
Faktúra |
2025000004
|
bezpecnostny sytem
|
18,41 |
s DPH |
2505000651
|
|
01.01.2025 |
Jablotron Security Slovakia s.r.o |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000001
|
vyvoz odpadovej vody
|
540,00 |
s DPH |
0020240052
|
|
31.12.2024 |
KSK SAM.s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000002
|
hygienicke potreby
|
395,47 |
s DPH |
1910053122
|
|
31.12.2024 |
SALESIANER MIETTEX s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000008
|
vodne
|
39,26 |
s DPH |
4251043210
|
|
31.12.2024 |
Brat.vodárenska spol.a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000013
|
sprava siete
|
192,00 |
s DPH |
0000240088
|
|
31.12.2024 |
Softnet Plus s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000003
|
sluzby technik PO+BOZP
|
186,00 |
s DPH |
0202412171
|
|
31.12.2024 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000007
|
prenajom tlaciarni
|
328,59 |
s DPH |
1202414730
|
|
30.12.2024 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025000005
|
tlaciaren
|
1,20 |
s DPH |
1202412780
|
|
02.12.2024 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2532024
|
čistiace pomôcky
|
397,20 |
s DPH |
20240060
|
|
21.11.2024 |
Produkt |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
2522024
|
mobilné služby
|
136,71 |
s DPH |
835962942
|
|
21.11.2024 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
2512024
|
nákupne poukážky
|
1 230,00 |
s DPH |
390001531
|
|
21.11.2024 |
Kaufland |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
2502024
|
Správa lan sieta servis PC za 10/2024
|
312,00 |
s DPH |
240049
|
|
21.11.2024 |
Softnet Plus |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
2492024
|
paušál IS SAMO
|
48,00 |
s DPH |
2411047
|
|
15.11.2024 |
Trimel |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
2482024
|
vodné
|
89,11 |
s DPH |
24241258965
|
|
13.11.2024 |
BVS a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
2472024
|
papier xerografický 500listov
|
59,40 |
s DPH |
20240059
|
|
13.11.2024 |
Produkt |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
246024
|
predplatné
|
189,94 |
s DPH |
70604554
|
|
11.11.2024 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
2452024
|
prenájom tlačiaren
|
395,10 |
s DPH |
120241167
|
|
11.11.2024 |
Z+M |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
2442024
|
Interaktívny panel
|
3 482.00 |
s DPH |
2411343
|
|
08.11.2024 |
APM Technik |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
2432024
|
interaktívny panel
|
3 398.00 |
s DPH |
24110342
|
|
08.11.2024 |
APM Technik |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
2422024
|
elektrina
|
1 128.44 |
s DPH |
7181463873
|
|
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |