|
|
Faktúra |
56
|
tovar ZS
|
9 753,60 |
s DPH |
230012
|
|
31.03.2023 |
Softnet Plus |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
05.05.2023 |
|
Zmluva |
042024
|
vývoz odpadových vôd
|
95.00/vývoz |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
KSK SAM s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
tovar ZS
|
9 465,60 |
s DPH |
220063
|
|
23.11.2022 |
Softnet Plus |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
26.01.2023 |
|
Zmluva |
092025
|
Zmluva o vývoze odpdových vôd zo žumpy
|
93.50za10m3 |
bez DPH |
|
|
18.08.2025 |
FEKIS, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
|
Zmluva |
062024
|
výroba nábytku
|
9 240,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ladislav Buday |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
742024
|
tovar ZS
|
9 240,00 |
s DPH |
240002
|
|
26.03.2024 |
Ladislav Buday |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
mteriál na ihrisko
|
9 000,00 |
s DPH |
82012
|
|
31.12.2012 |
A.Vincze |
ZŠ N.Dedinka |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
70604554
|
|
09.03.2012 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ N: Dedinka |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
70604554
|
|
17.02.2012 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ N.Dedinka |
|
|
13.03.2012 |
|
Zmluva |
082024
|
výroba vstavaných skríň do chodieb
|
8 946.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ľudovít Makay |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
722024
|
tovar ZS
|
8 946,00 |
s DPH |
20240001
|
|
26.03.2024 |
Ľudovít Makay |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
732024
|
tovar ZS
|
8 820,00 |
s DPH |
20240153
|
|
26.03.2024 |
ÁDRUEN s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
Zmluva |
072024
|
výroba nízkych skríň do tried
|
8 820,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ÁDRUEN s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
dodávka elektriny
|
87,97 |
s DPH |
7416296951
|
|
07.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ N.Dedinka |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
spotrba elektriny
|
87,97 |
s DPH |
7416373365
|
|
05.03.2012 |
ZSE a.s. |
ZŠ N. Dedinka |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
spotreba vody
|
87,42 |
s DPH |
1100059723
|
|
28.02.2012 |
BVS, a.s. |
ZŠ N.Dedinka |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2025000110
|
skolenie 9-10.5.25
|
8 544,45 |
s DPH |
0731208108
|
|
11.05.2025 |
Pod Lipou, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1242024
|
tovar ZS
|
81..90 |
s DPH |
52408844
|
|
16.05.2024 |
Mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
služba ZS
|
8 000,00 |
s DPH |
7702244918
|
|
18.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
272024
|
služba ZS
|
8 000,00 |
s DPH |
7712287367
|
|
05.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
28.03.2024 |